翠屏區(qū)總工會緊扣上級工會對經審工作的安排部署,進一步完善翠屏區(qū)工會經審監(jiān)督體系,抓實“四個結合”做好工會經審監(jiān)督工作。
年度審計與不定期審計結合。年初制定本年度審計實施方案,開展年度審計工作,根據(jù)審計中發(fā)現(xiàn)的問題,聚焦重要政策落實不到位、經費使用效益不高、會計基礎工作不規(guī)范等問題,通過清單整改、對賬銷號等方式進行審計回訪督促。聚焦專項資金流向、使用情況,在專項資金分配、劃撥、使用等重點環(huán)節(jié)開展不定期審計,確保專項資金發(fā)揮實效。今年已對13個基層工會開展年度審計工作,對8個基層工會的專項資金開展審計,現(xiàn)場整改問題15項,同時將審計發(fā)現(xiàn)的54個問題納入審計整改銷號清單。
全面審計與重點審計結合。對區(qū)總工會本級和下級區(qū)級部門基層工會、企事業(yè)單位工會、“小三級”工會等30家基層工會的內控制度建設情況、工會財務收支管理情況開展全面審計。重點審計“小三級”工會、直屬基層工會的下級工會資產負債情況、經費撥繳情況、經費使用效益等。今年已將15家直屬基層工會的下級工會納入審計調查對象。
線上審計與線下審計結合。在審計檢查前,依托“四川工會財務云”線上平臺,收集分析基層工會預決算編制情況,重點審查預算編制結構的合理性,及時發(fā)現(xiàn)潛在風險。根據(jù)線上審計結果確定線下審計對象、重點業(yè)務,精準開展線下審計。年初線上審查31個基層工會上傳的預決算編制說明、報表,規(guī)避潛在風險點15個。
內部審計與外部審計巡察結合。通過市總工會、區(qū)總工會經審辦等內部經審力量開展的審計檢查、經審財務規(guī)范化建設等工作,查出工會經費收支管理風險點,并及時整改、規(guī)范。同時,整合外部資源,探索建立健全與審計局、紀檢組、巡察辦、第三方社會中介機構等外部監(jiān)督力量的溝通協(xié)作機制,及時共享審計結果,形成監(jiān)督合力。2023年接受區(qū)委第三巡察組巡察,整改工會經費收管用相關問題6條。(肖萍)